| Número Empenho | 000077/2026 |
| Modalidade | 010 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000355 |
| Data | 04/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 04/08/2026 00:00:00 |
| Valor | 12.340,74 |
| Pago | 12.340,74 |
| Dotacao | 030101.0927203022.067 31900100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO FPML |
| CNPJ Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Documento Fiscal | |

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